This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Guidelines for Performance Management of ACC Provider'.


30 October 2019 
Bridget Morison 
[FYI request #11431 email] 
Dear Bridget 
Your Official Information Act request, reference: GOV-002073 
Thank you for your email of 10 October 2019, asking for the following information under the Official 
Information Act 1982 (the Act): 
An updated copy of the “Guidelines for Performance Management of ACC Providers” 
Updated copy of Guidelines 
Please find attached a copy of the “EPM Performance Management Guidelines - March 2018”. This 
document is generic and applies to all contracted providers including mental health providers. 
Also, available on ACC’s website is the “Integrated Services for Sensitive Claims (ISSC) Operational 
Guidelines
” and “ACC’s Standard Terms and Conditions”, which includes how ACC manage performance 
and relationships with providers. These documents can be found via www.acc.co.nz under Resources.  
Any queries 
If you have any questions, you can email me at [email address]. 
Yours sincerely 
Emma Coats 
Manager Official Information Act Services 
Government Engagement & Support 


EPM Performance Management 
Guidelines 
A Guide for the Management of ACC 
Contracted Suppliers by Engagement 
and Performance Managers 
Haydn Gwil iam 

link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 10 link to page 13 Performance Management Guidelines 
March 2018 
 
Contents 
Scope of the Performance Management Guide..................................................................... 2 
Who does the Guide apply to ............................................................................................ 2 
How should this Guide be used ......................................................................................... 2 
Performance Management Principles ................................................................................... 2 
Effective Supplier Performance Monitoring and Management involve:............................... 3 
Performance Management Principles: ............................................................................... 3 
Working with Challenging Suppliers ...................................................................................... 4 
Challenging Suppliers ........................................................................................................ 4 
Holding Performance Discussions or Managing a Performance Improvement Process ..... 5 
Before the Conversation .................................................................................................... 5 
The Performance Conversation ......................................................................................... 5 
Performance Management Guidance ................................................................................ 8 
Performance Management Examples .............................................................................. 11 
 
Accident Compensation Corporation 
Page 1 of 13 

Performance Management Guidelines 
March 2018 
 
Scope of the Performance Management Guide 
Accident Compensation Corporation (ACC) operates in a dynamic commercial and technical 
environment. Effective procurement planning, management and monitoring of Supplier 
Performance is critical to controlling both the risks and costs involved in Procurement, the 
management of Supplier Relationships and achievement of intended contracted outcomes. 
  
This Guide has been developed to provide information on Performance Management related 
to post-award activities of Supplier management for Engagement and Performance 
Managers, i.e. once a Contract has been established through a Strategic Sourcing process.  
Given the dynamic and complex nature of Performance Management, this document should 
be read as guidance only; it should not be interpreted as a script. 
Who does the Guide apply to 
This Guide is for Engagement and Performance Managers’ (EPMs’) management of 
Contracted Suppliers. It does not apply to non-contracted or regulated PSD providers. 
How should this Guide be used 
This Guide should be read in conjunction with the following documentation: 
•  The relevant Supplier’s Contract 
•  ACC’s Procurement Policy http://thesauce/resources-and-tools/policy-
legislation/corporate-policies-a-z/procurement/index.htm 
•  ACC’s Provider Management Framework http://thesauce/resources-and-
tools/methodologies-lifecycles/procurement/manage-providers/provider-management-
framework/index.htm 

•  ACC’s Classification Tool for Providers, Suppliers and Third parties 
http://thesauce/resources-and-tools/methodologies-lifecycles/procurement/manage-
providers/provider-management-framework/index.htm 

Performance Management Principles 
Supplier Performance monitoring is a fundamental aspect of good Contract Management 
that ensures the actual service received is in accordance with agreed service standards and 
prices as defined within the Contract. This is a fundamental element for delivering and 
managing the expected value from any Contract.  
 
The ability to measure the Performance of a Contract and provide effective feedback is 
critical to a successful Supplier Management process and a Supplier’s development during 
any Contract lifecycle. 
 
The Performance landscape for Suppliers should be viewed and managed holistically and all 
aspects
 of Supplier activity be taken into consideration when making assessments or 
judgements on Performance. It should not be limited to Performance Measures alone as 
these can be poor indicators of Performance if they are not aligned to the contract 
deliverables or intended outcomes.  
Accident Compensation Corporation 
Page 2 of 13 

Performance Management Guidelines 
March 2018 
 
Effective Supplier Performance Monitoring and Management involve: 
 
•  Regular forum(s) to discuss the Supplier’s Performance and obligations on both 
parties 
•  Regular checks that a Supplier’s Performance is meeting agreed standards and 
contractual obligations 
•  Regular checks that the supplied goods or services meet the required specification(s) 
•  Checks to ensure Contract conditions and clauses are being delivered or adhered to 
•  Non-compliance and Breaches of Contract to be acted upon and addressed quickly 
•  Advice to the Supplier on any aspects of Performance that fall short of expectations 
•  Timely action on issues or problems as they arise 
•  Systems and processes that capture and consider Stakeholder feedback 
•  Having accessible records of Supplier engagement and access to good 
data/reporting on Supplier Performance to inform decisions and discussions 
•  Regular inspections or reviews of compliance to applicable Legislation and Contract 
conditions, Quality provisions, Health and Safety etc. are carried out (this can include 
external Audit or Review by a third party). 
It is generally accepted that Performance Measurement can be an expensive and time-
consuming activity, and as such should be carried out on a selective and prioritised basis, 
proportionate to the value and importance of the Contract to ACC. This is particularly 
important when time and resources are limited.  
 
In line with the requirements detailed within the ACC Provider Management Framework 
contracts of high value or high risk (Tier one) should be closely monitored, involving regular 
meetings / reports and review.  Information from these engagements should be made 
available to key Stakeholders on a regular and cyclic basis to ensure transparency/visibility 
on Performance and service delivery. 
 
It is important to remember that ACC’s clients should be at the centre of “what we do” so 
effective Performance Management should keep this in mind and seek the best outcome for 
ACC, our clients and Suppliers. 

 
Performance Management Principles: 
•  Be honest and open – good Performance Management relies on good relationships 
•  Be transparent – communicate in an open, clear manner 
•  Keep it simple – keep the emphasis on development and Performance, and keep the 
paper work and process simple 
•  Keep in touch – use mini-reviews or engagements (monthly meetings or calls) to 
build towards a Performance Review or discussion 
•  Let Suppliers know how they are doing – give regular, timely feedback, either 
motivational, formative, or both 
Accident Compensation Corporation 
Page 3 of 13 

Performance Management Guidelines 
March 2018 
•  Get the right tools for the job – make sure that the resources (including people i.e. 
Legal/Finance/Health) are in place to help you run any process if technical support is 
required  
•  Enable Suppliers to demonstrate or discuss Performance Improvement requirements 
•  Suppliers like to perform, to be praised, and to know that their contributions are 
valued. 
They perform, ACC performs – remember, the Performance of the Supplier reflects 
on ACC and the service or quality of outcomes provided to our clients. 

Working with Challenging Suppliers 
Challenging Suppliers 
Handling challenging Suppliers is often, in itself, quite a challenging thing to do. However, 
these types of Suppliers need to be managed, ensuring any problems are addressed before 
they result in bigger issues, that may affect or impact the supply chain, ACC’s clients, 
customers or the Contract’s intended outcomes. 
Suppliers can become challenging for a variety of reasons, these may include: 
•  Not understanding the Contract or scope of its requirements 
•  Financial pressures within their organisation 
•  Personality conflict(s) 
•  Loss of other service contracts 
•  Changes in key personnel or internal contract resourcing 
 
There is no science to why a Supplier may become challenging to deal with, many things 
can influence Supplier behaviour, however, the approach to dealing with such an issue 
should be considered in line with the principles outlined below: 
•  Be mindful of how you communicate and be specific 
•  Remain calm and listen 
•  Separate the Supplier (or person) from the issues at hand 
•  Try not to issue new deadlines or ultimatums that could appear unreasonable 
•  Make meetings and engagements meaningful. 
In most cases you need to try to find out and understand why the Supplier is being 
‘challenging’. Is there a problem that can be sorted out? Has there been a breakdown in 
communication? Are there steps or actions that can be undertaken to resolve the issue? 
Understanding these fundamentals allows for a specific focus on the issue and tailoring of 
the conversation to adapt and avoids any conversation being clouded or diluted by other 
matters raised during discussions.  
Accident Compensation Corporation 
Page 4 of 13 

Performance Management Guidelines 
March 2018 
Holding Performance Discussions or Managing a Performance 
Improvement Process 
 
Holding a Performance discussion or managing a Supplier through a Performance 
Improvement Process (PIP) can be the most challenging part of any Performance meeting, 
as you may be talking to items or actions that make the Supplier feel uncomfortable. 
If you need to engage in potentially challenging discussion(s) with a Supplier about their 
Performance during a meeting, keep in mind one of the key principles of being open and 
clear, during the conversation.  Ensuring that discussions adhere to the Performance 
management principles allows all issues to be put on the table, enabling debate, discussion, 
resolution, and planning.   
Another key aspect to any Performance discussion is the issue of “closure” as the meeting 
must accomplish something.  In order to ensure the Performance discussion achieves the 
desired outcome, decisions on what the outcome(s) are, need to be made.   
Once you have this you can then design a strategy that can put closure to any issue(s) with 
a plan to address identified Performance shortcomings.   
‘Closure’ means there will be a specific agreement about what will be done, by whom, and 
when it will be completed.
 
Preparation for Performance meetings will be a key to success.  Ensure you have your facts, 
information and examples.  Plan and know your key messages and practise your delivery if 
you have to. 

It’s equally important that during these meetings that you identify and emphasise what 
contributes to good Performance as this can often help and aide the conversation towards 
achievement of the required outcome(s). 

Before the Conversation 
Give the Supplier notice, and set clear expectations for the conversation. Nobody responds 
well if they feel ambushed or cornered.  Notice can be as simple as highlighting it as a 
specific item on the agenda for discussion. 
Be fully prepared and ready to discuss the facts of the particular Performance issue, 
consider the potential solutions rather than focusing on the problem.  In any Performance 
discussion it is critical to describe the impact of the problem at the individual, team or 
organisational level(s).  
Being fully prepared ensures a clear focus on the issue at hand and any agreed resolution or 
actions are aligned to an outcome.  It allows the focus to deal with the facts to resolve the 
issue with all parties and understand the impact of non-resolution. 
 
The Performance Conversation 
It’s important that the process and subsequent conversation for managing Performance 
improvement(s) starts with the facts.  
During any Performance discussion, delivery and timing of the messages you want to 
communicate is important.  You are potentially delivering a message that may provoke a 
number of possible reactions from a Supplier, including challenging your message. Given 
this, consider where Performance messaging is placed within a conversation to ensure the 
best possible outcome for the meeting. 
Accident Compensation Corporation 
Page 5 of 13 

Performance Management Guidelines 
March 2018 
For example: 
First time failure of a Performance measure: may warrant a general discussion and form part 
of a pre-arranged meeting or agenda  
Repeat failures of a Performance measure: may warrant a separate conversation or meeting 
outside of any pre-arranged engagement.  
It’s important that during the Performance discussion your concerns are outlined politely, 
concisely and directly to ensure no misunderstanding, along with examples to authenticate 
your message.  Additionally, explain the need to have concerns dealt with in a manner that 
serves the interests of all stakeholders (which includes the Supplier), you, ACC and clients 
who are the recipients of their work.  Listen carefully and discuss the issues, to establish 
what the root causes of under-Performance are and clearly identify the desired standards or 
Performance improvement(s) needed. 
The best way to provide feedback is for it to be straightforward and simple.  Focus on the 
key themes throughout your conversation and don’t stray off into other areas; you’ll risk 
diluting the messaging on your main points/issues.  It’s important you seek feedback from 
the Supplier on the facts, and specific behaviours to ensure mutual understanding of the 
Performance issues.  
During the conversation, seek agreement from the Supplier about the facts, root causes and 
Performance improvement(s) needed.  
Get the Supplier to identify steps towards making the desired Performance improvement and 
guide their thinking towards a solution(s), (as needed).  If the Supplier has no insights to the 
problems, then it may be up to you to suggest and establish the plan needed for 
improvement.  
Stay on message; this is your opportunity to set the agenda so stay focused on what you 
want to deliver.  When indirect issues come up, decide whether they should be explored 
during the meeting or a new meeting set up to discuss them.  This will keep the meeting 
moving and focused on the key points.  
Set a future date to review progress against any agreed action(s) or steps required to rectify 
the Performance issue. 
Agreed action(s) or activities should be recorded and form a record of conversation, so both 
parties are clear on discussion and agreed action(s) or activity(s) to address the issue at 
hand.  It’s important to keep accurate records of conversations, so any future discussions 
are in line with previous discussions.  These records should be stored in CRM/Ariba. 
Agreed action(s) activities or notes from the meeting should also be provided to the Supplier 
for their records. 
Example of a Conversation: 
Scenario: Lack of Staff Coverage- as a result, no Psychologist available for a prolonged 
period of time to assess clients.  Impact is increase in costs for weekly comp. 
A conversation such as this may take the lines of:  
“Having no Psychologist available to assess clients for a prolonged period of time has led to 
increased durations for clients and increased costs, such as weekly compensation. This was 
raised by an ACC Case Manager as an issue in service delivery. This raises a concern to 
how you interpret and understand the contract on minimum staffing requirements and your 
notification processes’. 

Accident Compensation Corporation 
Page 6 of 13 

Performance Management Guidelines 
March 2018 
The above has clearly outlined what the issues are: 
1. 
ACC was not advised of the unavailability of a Psychologist, which impacts service 
delivery 
2. 
This has potential impacts on clients and where applicable on weekly compensation 
costs 
3. 
There are concerns regarding the Supplier’s understanding of the agreement and 
requirements to notify ACC 
Any Performance discussion must solely focus on the facts, and without emotive influences. 
Discussions should be clearly focused on achieving an outcome or action that will address 
the issue and ensure the best outcome for ACC and its clients. 
It’s important to listen to the Suppliers point of view and understand what has occurred, and 
allow them to propose the solution or resolution.  For example just noting that they will notify 
us next time may not address any underlying issues that exist, so it is important to 
understand their internal  processes and procedures related to notifications in the first 
instance. 
Some helpful guides to Performance Discussions: 
•  Suggest objectives for the meeting (i.e. Define “success” before you meet (what do 
you want to achieve by the end of the meeting) 
•  Identify and review the Supplier’s Performance versus contracted expectations 
•  Identify areas of fully satisfactory or superior Performance (where Expectations have 
been met) Positive feedback 
•  Identify areas of under-Performance, with examples.  Identify the gap between 
expectations and actual Performance.  Identify what impact this has on ACC/clients. 
A Supplier cannot be expected to improve if they do not know what the areas of 
under-Performance are 
•  Obtain mutual understanding that something has to be done to improve Performance 
and close the Performance gap 
•  Provide a clear message that you want the Supplier to succeed, and that you are 
there to help them do so  
•  Identify any training or other support mechanisms available to assist the Supplier 
•  Set objectives and timeframes for improvements.  Develop a “go forward” 
Performance plan with milestones and tangible actions.  This may require a 
subsequent meeting to finalise any training, coaching or other activities designed to 
help the Supplier  
•  Decide on the necessity and schedule follow-up meetings to review progress against 
the plan 
•  Establish the framework and tone for any future Performance meetings.  
 
Accident Compensation Corporation 
Page 7 of 13 

Performance Management Guidelines 
March 2018 
Performance Management Guidance 
Performance measurement and holding Performance discussions can be complex and is not 
always a straight forward process, there is no ‘magic formula’ for Performance reviews, 
discussions or conversations that will work in every case.   
The diagram below (diagram A) is designed to outline suitable response(s) to a particular 
Performance issue(s), it’s not designed to be exhaustive but provide guidance on the type of 
response appropriate to the Performance issue(s) at hand.  Please refer to the Performance 
Management tools section of Diagram A for guidance of the response type. The working 
document with active links can be found (Performance Management Tools) 
If you are unsure to the best approach for any particular Performance issue consult with your 
Manager to ensure ACC’s response remains appropriate given the issue and circumstances 
at hand. 
Additionally, it’s important that we view Supplier Performance on a rolling basis, to ensure 
consistent delivery of services and alignment to Contract outcomes. 
Some key points to keep in mind when looking at a performance issue may be: 
•  Is this the first failure of Performance measure(s)? 
•  Are there any repeated failed measures from the previous period, if so what may be 
causing the failure? 
•  Is the failure of a significant percentage when compared to their peers? 
•  Are the failures of significant concern to believe that patient care may be 
compromised and in turn our clients may not be receiving value or outcome related to 
the cost of services? 
•  If the Supplier is consistently meeting the measures, understand how they are 
achieving this. This is useful insight and may be useful when helping other Suppliers 
improve their Performance.  It may pay to ensure that they are capturing and 
recording the information consistently in line with the measure requirements and their 
peers. 
 
Key Notes for Diagram A: 
•  Performance should be addressed and considered on an ongoing basis, taking into 
account recent and previous periods of Performance 
•  These guidelines below apply to all contracted Suppliers, and thresholds noted for 
Performance Measures are provided for guidance only, they should not be read as 
absolute numbers.  Consult with your Manager if unsure 
•  If a Supplier reaches or is escalating to a Stage 3 response, ensure you EPTM is 
informed throughout this process and  consideration should be given to the 
appropriate response for the circumstances at hand 
•  Talk with your Manager and other Subject Matter Experts’ as noted within Diagram A, 
before initiating any Stage 2/3 response 
•  Service Measures relate to other obligations (not Performance Measures) contained 
within the Contract. Example: requirement to notify ACC of staffing changes 
 
 
Accident Compensation Corporation 
Page 8 of 13 


 
DIAGRAM A 
 
 
 

Performance Management Guidelines 
March 2018 
Performance Management Tools
Decider /  Discuss with / 
Example scenarios
Tool
Description
Inform
Links
Documentation
who signs it
consult
•         First occasion of a performance report/data not being provided
Education tracker if a 
•         Relatively isolated issue of performance objective not being met, e.g. 
Explanation of requirements and/or 
formal education session
for the first time or <5% 
Education
formal education session(s) with the 
EPM
NA
NA
Resources
•         Generic case owner or client feedback
provider to correct behaviour.  
•         Contract compliance issues affecting processes but not impacting 
CRM/Ariba
client(s), service delivery, safety or security
•         Failure to notify of incident/breach which had no significant impact on 
client(s), service delivery, safety, or security
This is a written “line in the sand” and 
Template

summarises the issue(s) to date.  It must 
         
A performance measure is not met for the second time, or it is not met 
for the first time by 5-15%
mention the standard expected: 

•    Relevant clauses from the contract
         
Multiple performance measures are not met by <15%
Letter of expectation
EPM
NA
EPTM
CRM/Ariba

•    Reference from the Treatment 
         
Second occasion of a performance report not being provided
Provider Handbook
Exemplars
•    Other relevant policies or standards 
(e.g. professional body).
•         Service delivery issues require improvement due to their risk to quality 
of service provision and/or client outcomes, safety or security.
A structured plan signed by both parties 
Template
CRM/Ariba
•         An issue has not resolved or met the required standard after a letter of 
that outlines areas for improvement. Must 
expectation
mention the standard to be met and how 
Performance 
•         Multiple performance measures are not met by >15%
progress will be monitored and measured  EPM
EPTM
NA
Weekly report at the 
Improvement Plan (PIP) and by who.  Include clear timeframes for 
outset and then as a 
•         Performance against contractual performance measures is not meeting 
improvements and mention the 
Exemplars
success or at the next 
the required standard and has not resolved after a letter of expectation
consequence of not meeting the standard.
action or milestone as 
relevant.
•         Failure to notify of incident/breach with significant impact on client(s), 
service delivery, safety, or security.
Clearly state that it is a breach of our 
Consider: 
Template
CRM/Ariba
•         Occurrence of an incident/breach with significant impact on client(s), 
Standard Terms and Conditions and/or the 
Breach letter
EPTM
Legal Services National Issues 
service delivery, safety, or security.
Service Schedule.  Must set out the 
Manager
•         Supplier does not achieve objectives of PIP
clauses relevant to the breach.
Exemplars
Weekly report (as above)
•         Supplier accreditation lapse.
This tool is not relevant for all of our 
Contract 
Template
CRM/Ariba
Contracts.
Administrator
•         A supplier needs to take on no new work while they are working on a 
Letter is essentially putting the contract 
Portfolio 
PIP, so they can focus on achieving performance improvements in their 
Notice of Suspension
EPTM
Legal Services
Exemplars
Weekly report (as above)
on hold and stopping any referrals. Clearly 
Manager
current workload/caseload.
state the clause from our Standard Terms 
National Issues 
and Conditions and/or the Service 
Manager

This tool is not relevant for all of our 
         
An individual provider is not appropriate to deliver services but the 
Contracts. 
Contracts 
issue affecting the provider doesn’t affect the supplier organisation more 
Template
CRM/Ariba
Clearly state the clause from our Standard 
Administrator
broadly.
Removal of Approved 
Terms and Conditions.  This is generally 
EPTM
Legal Services
Provider Status

used to allow time for improvements to 
Consider:
         
A PIP relating to a single supplier has not resolved the performance 
be made, or for mentoring or clinical 
National Issues  Exemplars
Weekly report (as above)
issue.
oversight to address an issue
Manager
Contract 
Must mention the termination if made in  Manager 
Administrator
•         Supplier does not remedy a breach of contract.
Template
CRM/Ariba
accordance with the Standard Terms and  Health 
Portfolio 
Termination of Contract Conditions.  Ensure you briefly cover the  Procurement 
Manager
issues and the steps covered to the point  & 
National Issues 
•         
Acci The
dent suppl
 Co i
mer has
pens de
atifraude
on C d A
orpCC
or.ation 
that termination was applied.
Contracting Page 10 of 1 M
3  anager
Exemplars
Weekly report (as above)
Manager, SPP

 
 
Performance Management Examples 
 
The below examples are not exhaustive and should be used as guidance only: 
Example 1  
Supplier A has returned their Performance report for Q1 and this contains a failure of a 
Performance Measure by 4% or less. As this is the first failure of a Performance measure 
and the failure is less than 5% no action is required at this stage given the failure can be 
considered minor and education and guidance should be provided. 
In the Q2 the same measure as Q1 is failed again by 2%, in this instance it is now a repeat 
failure, however given the failure is again less than 5% the response should escalate to a 
further discussion with the Supplier on how this can be rectified. 
In Q3 the same measure is failed again by less than 5% and an additional measure has also 
been failed by 13%.  Given the failure of the same measure in Q1, 2 and the additional 
failure of a measure in Q3, the response should now escalate to a meeting or discussion 
with the Supplier on achievement/rectification of the Performance measure(s), followed by a 
Letter of Expectation as these failures of Performance measures can now be considered as 
multiple. 
In Q4 the same measure that was failed in Q1, 2, 3 is again failed in Q4 by 5% or less. 
Given that the last activity in terms of our response was a discussion or meeting on 
rectification and we have again seen failure, the response should now escalate to a formal 
Performance Improvement Plan (PIP) to rectify the repeat failures.  
As Supplier A is now on a formal PIP process this should be managed and tracked to ensure 
closure of the identified actions of activity.  Should any failures occur following the PIP 
process the escalation should increase to the appropriate stage three response. 
 
Example 2  
Supplier B has returned their Q1 Performance data with one failure of a PM by 3%, this is 
the first recorded failure of a PM for the Supplier, however given the failure is greater than 
5% a meeting or discussion should take place with the Supplier on rectification of the 
measure. 
In Q2 all Performance Measures were met, so no action is required. 
In Q3 all performance measures were met, however you discover that there was a Privacy 
Breach in the same circumstances as a previous breach, for which a letter of expectation 
was issued.  Following investigation and given the nature of the event, a PIP was 
implemented to mitigate any further occurrence, given that the expectation expressed after 
the first breach was not met.  (i.e PIP is for breach, not performance against measures) 
In Q4, the Supplier fails two different PMs from Q1 by 4%, taking the tally of failed measures 
in the last year to 3. Although the failures could appear trivial in nature given the small 
amount at which there is recorded failure, a discussion or meeting should still occur on the 
basis of multiple failures. Additionally, as the failures are not within consecutive quarters no 
Letter of Expectation is required at this point, however should there have been a third failure 
within Q4 or the initial failures were >5% a Letter of Expectation or PIP should be considered 
 

 
Additionally given there was a privacy breach during the period, this should be taken into 
account when deciding upon any course of action. 
Example 3  
Supplier C has provided their Q1 reporting over 3 weeks late for the second consecutive 
quarter. Due to the repeated delay a Letter of Expectation would be appropriate. 
Q1’s performance measures were both failed by 15%. In Q2, the same measures were failed 
by 25% and 33% respectively and again reporting was late.  The delay is now a repeat 
failure following a Letter of Expectation. Level 2 and 3 responses should be considered at 
this point given the background of letter of expectation due to delay. Discuss this with your 
team manager and get legal advice due to the mix and scale of performance issues. 
 
It is important to remember that ACC’s clients should be at the centre of “what we do” 
so effective Performance Management should keep this in mind and seek the best 
outcome for ACC, our clients and Suppliers. 

 
Accident Compensation Corporation 
Page 12 of 13 

Document Outline